为加强经费预算管理,提高预算安排的科学性、精准性,切实提高预算资金使用效益,结合学校实际情况,现就2025年预算调整工作通知如下:
一、预算调整总原则
贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》(2025年修订版),本次预算调整从严从紧控制,原则上不予调增。各单位要牢固树立“过紧日子”思想,严格遵守财经纪律,加强经费管理。
二、预算调整要求
(一)各单位要聚焦2025年年度工作要点,全面梳理本单位项目开展情况和预算执行情况,合理编制本单位预算调整方案。
(二)经学校批复下达的2025年度各项支出预算,原则上不得突破总量,对于确有突发或新增的重要事项,且预计可在本年12月31日前支出完成的,应优先通过本单位已有项目之间进行预算调剂解决,仍有缺口的,请提供相关依据材料,学校将按预算调整的决策程序从紧安排。
(三)按照“年度预算年度执行”的原则,本次预算调整后,本年度不再进行预算调整。各单位在年底前未执行完成的项目余额,学校将统一收回,并以此计算预算执行率,作为安排下一年经费预算的依据。各单位应按照本年12月31日前预计可完成支付金额对全年预算进行梳理,对于不能继续执行或预计年底有结余的项目,应主动申请调减或取消原项目预算。
(四)有组织收入安排的单位要重新核定收入,有变化的要形成书面报告报送财务处,以便调整收入预算。
(五)定额公用经费原则上不予调整。
(六)经学校党委会、校长办公会研究同意建设并且未列入年初预算的项目,可作为预算调增依据。新增的项目预算,应确保在本年度内执行完成。如预计无法在本年度执行完成的项目,不在本次预算调整范围之列,需在2026年校内预算中单独申报。
三、报送要求
涉及预算调整的单位,请于2025年10月11日(周六)下午下班前,将《williamhill官网2025年度预算调整表》(见附件)纸质版及电子版(单位公章、单位主要负责人签字)交计划财务处杨雯雯(图书馆110室),如未按时反馈,则视为无预算调整事项。
附件:williamhill官网2025年度预算调整表
计划财务处
2025年10月9日